采购管理办法
第一章 总则
第一条 制定目的
为指定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的执行,特制定本制度。 第二条 适用范围
采购部采购计划的编制、采购等业务,除另有规定,依本规定处理。 第三条 权责单位
采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章 采购计划的制定
第四条 营销中心根据年度目标,客户定单意向,市场预测等材料,作销售预测, 并制定次
年度销售计划。
第五条 运作中心据预测计划,库存情况,制定年度的预测生产计划和物料计划。 第六条 采购部编制年度的采购计划。
第三章 采购预算的编制
第七条 运营副总经理负责年度原材料的预算明细的编列。
第 各个生产单位负责低值易耗品,辅料和资金需求预算明细的编列。
第九条 根据研发部制定的产品用料标准,物料的损耗率应记入用料预算,但应以年度损
耗率目标制定,一般低于或等于年度损耗率目标。
第十条 采购部负责年度各种购料预算明细的编列。
第十一条 购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内,符合年度库存周转率的目标。
第四章 订购采购流程
第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十 第十九条 第二十条
采购部依物料需要状况,库存数量,请购前置期等要求,开立请购单。 请购单应注明物料名称,编号,数量,需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关性人员批准。
紧急请购时,请购部门应于备注栏内注明,并加盖“紧急”章。 采购责任限由高层委员会制定。 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消时,由请购部门以书面形式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。 请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。 采购人员获核准后的《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
采购议价应采用交互议价的方式。
议价时应注意品质,交货期,服务兼顾。
第二十一条 采购人员询价,议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附
上书面说明。做成备选方案,供主管选择参考。
第二十二条 标注拟订购供应商,交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权
限呈核。
第二十三条 采购核准权规定,不论金额多少,均应先经采购主管审核,再呈上级核准。 第二十四条 采购人员接获批准的《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,
并以电话或传真形式确认交货期。
第二十五条 根据权限,签署相关的采购合同。
第二十六条 质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题,提
第二十七条
第二十 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条
出处理意见。按相关程序办理。
依财务管理规定,办理供应商付款工作。 第五章 采购质量控制
物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确
规定:
1. 订购物料的规格、技术要求。 2. 产品技术等级要求。
3. 各种检验规范、标准或适用规格。
清点数量,确认交货数量与进料验收单的数量是否一致,是否超出订购单规定
的数量。
质量管理部依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品种是否符合品质要
求。
根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔。 对于检验不合格的物料,入库应予以明确标识,以确保后续品种的可查性。 处置依据,以对方事先约定的品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,
7。其中涉及交货时间、检验标准等,原则上以本公司的要求为依据。
拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后,通知采购部。 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。