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审计专员工作职责 篇12

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  1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

  2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

  3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

  4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

  5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

  6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

  7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

  8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

  9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

  10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

  11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

  12、完成领导交办的其他工作。

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